মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বার্ষিক বাজেট

         
অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব প্রাপ্তী
  আয়
  প্রাপ্তীর বিবরন ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের  প্রকৃত আয় (টাকা) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের আনুমানিক বাজেট
  ১। অনুদান (উন্নয়ন)      
      ক. উপজেলা পরিষদ      
  (১)    এডিপি             ৬৫০,০০০.০০                ৮০০,০০০.০০                  ৮০০,০০০.০০
  (২)   রাজস্ব তহবিল             ৪৫৭,৮০০.০০              ১,০০০,০০০.০০                ১,০০০,০০০.০০
      খ. সরকার      
  (১)    এলজিএসপি            ১,২৯০,৮১৩.০০              ২,৫০০,০০০.০০                ৪,০০০,০০০.০০
                           -                               -                                 -  
                           -                               -                                 -  
  (৪)   বিশেষ থোক বরাদ্দ                          -                               -                    ১২০,০০০.০০
  (৫)   টি,আর            ৯৮৩,৬৯৭.০০              ১,০০০,০০০.০০                ১,০০০,০০০.০০
  (৬)   কাবিখা            ৬৭৬,০২৬.০০              ১,৫০০,০০০.০০                ১,৫০০,০০০.০০
  (৭)   কাবিটা                          -                      ৩০০,০০০.০০
  (৮)   কর্মসংস্থান কর্মসূচী (শ্রমিক হাজিরা)           ৩,৯৪০,০০০.০০               ৪,২২৪,০০০.০০                ৪,৫০০,০০০.০০
  (৯)   ননওয়েজ কষ্ট বরাদ্দ              ৪১৪,০০০.০০                 ৪০০,০০০.০০                  ৪০০,০০০.০০
  (১০)  জি,আর               ৭২,৬৭১.০০                    ১৫০,০০০.০০
      গ. অন্যান্য উৎস (হাইসাওয়া ফান্ড)           ৭,৩৪২,০৯১.০০                 ৪০০,০০০.০০               ৩,০০০,০০০.০০
  ২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা/                           -                               -                                 -  
  ৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত               ২৫,৭০০.০০                ২৩১,৬০০.০০                   ১১৪,৪০০.০০
  ৪। সংস্থাপন অনুদান      
  ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের ভাতা              ১৫৫,৭০০.০০                ৩৮৫,২০০.০০                  ৩৮৫,২০০.০০
  খ) কর্মকর্তা কর্মচারীগনের বেতন ভাতা             ৩৭০,৮৬৭.০০                ৭৭৫,৬৩০.০০                ১,০০৫,২৪৫.০০
  ৫। ভূমি হসত্মামত্মর কর ১%           ১,১৪২,৬৪০.০০              ২,৫০০,০০০.০০               ৩,০০০,০০০.০০
  মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)         ১৭,৫২২,০০৫.০০             ১৫,৭১৬,৪৩০.০০               ২১,২৭৪,৮৪৫.০০
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব ব্যয়
  ব্যয়
 
  ব্যয়ের খাত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের  প্রকৃত ব্যয় (টাকা) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের আনুমানিক বাজেট
 
  ১। কৃষি ও সেচ             ৪০০,০০০.০০                 ৩৪০,০০০.০০               ৪,৫৬০,০০০.০০
  ২। শিল্প ও কুটিরশিল্প                          -                               -    
  ৩। ভৌত অবকাঠামো          ৪,৫৭২,৬৫৮.০০              ৩,২০০,০০০.০০                ৪,০২০,০০০.০০
  ৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো           ৩,১২৪,৭৪৯.০০              ২,০০০,০০০.০০                ১,০৮০,০০০.০০
  ৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি                          -                   ২২০,০০০.০০                  ১৫০,০০০.০০
  ৬। বিবিধ (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইরূপ ব্যয় উলেস্নখ করিতে হইবে)                          -                               -                                 -  
  ৭। সেবা/ সেনিটেশন ওনলকুপ           ৭,৩৪২,০৯১.০০                             -                 ৩,০০০,০০০.০০
  ৮। শিক্ষা             ১৫০,০০০.০০                 ৭৫০,০০০.০০                  ৭০০,০০০.০০
  ৯। স্বাস্থ্য             ২৫০,০০০.০০                 ৫০০,০০০.০০                   ৪২৪,৪০০.০০
  ১০। দারিদ্র হ্রাসকরণ ঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা           ৩,৯৪০,০০০.০০                 ৪০০,০০০.০০                  ১৫০,০০০.০০
  ১১। পলী উন্নয়নও সমবায়             ৮৫০,০০০.০০              ৬,৭২৪,৪০০.০০                ৫,৪৫০,০০০.০০
  ১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন                          -                               -                                 -  
  ১৩। সংস্থাপন অনুদান      
  ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের ভাতা              ১৫৫,৭০০.০০                ৩৮৫,২০০.০০                  ৩৮৫,২০০.০০
  খ) কর্মকর্তা কর্মচারীগনের বেতন ভাতা             ৩৭০,৮৬৭.০০                ৭৭৫,৬৩০.০০                ১,০০৫,২৪৫.০০
  ১৪। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ/                          -                   ৪০০,০০০.০০                  ৩০০,০০০.০০
  ১৫। সমাপ্তি জের          ১,৪৯০,৬৮৯.০০                   ২১,২০০.০০                    ৫০,০০০.০০
  মোট ব্যয় ( উন্নয়ন হিসাব)         ২২,৬৪৬,৭৫৪.০০             ১৫,৭১৬,৪৩০.০০               ২১,২৭৪,৮৪৫.০০
         

ছবি


সংযুক্তি

77.docx 77.docx


সংযুক্তি (একাধিক)

8696ce8c0186e37e47b5390bd595cf9f.docx 8696ce8c0186e37e47b5390bd595cf9f.docx



Share with :

Facebook Twitter